Autora Blogs Par Finansēm Un Uzņēmējdarbību

16 Pašnodarbināto nodokļu atskaitījumi Jūs nevēlaties palaist garām

Neatstājiet naudu uz galda Nāciet nodokļu laiku


Būt jūsu pašu priekšniekam ir daudzas finanšu priekšrocības, piemēram, nopelnīt to, ko jūs esat vērts, un izmantojot pašnodarbinātības nodokļa atskaitījumus. Tomēr daudzi pašnodarbinātie ir apgrūtināti ar nodokļu iesniegšanas procesu, un dažos gadījumos tas liedz viņiem sākt uzņēmējdarbību. Citi neuzņemas laiku, lai pilnībā izprastu pašnodarbinātības priekšrocības nodokļu laikā, un viņiem trūkst atskaitījumu, kas varētu ievērojami samazināt nodokļu likmi.

Pašnodarbinātības nodokļa atskaitījumi un jūsu tiesības

Šeit ir saraksts ar 16 pašnodarbinātības nodokļa atskaitījumiem, par kuriem jums var būt tiesības. Ir svarīgi izveidot sistēmu, kas ļautu reģistrēt un izsekot jūsu ieņēmumus un izdevumus, lai jūs būtu organizēti, kad runa ir par nodokļu laiku.

  1. Interneta maksas - Ja jums ir tīmekļa vietne vai lietojat internetu, lai veiktu uzņēmējdarbību, dažas vai visas jūsu interneta izmaksas var būt atskaitāmas. Ja jūs vai jūsu ģimene izmantojat internetu arī nekomerciāliem mērķiem, jūs varat atskaitīt tikai daļu no izmaksām, kas tiek izmantotas uzņēmējdarbībai.
  2. Mājas ofiss - IRS ir vienkāršojis mājas biroja atskaitījumu, atzīstot arvien vairāk uz mājām balstītu uzņēmumu. Ir divi veidi, kā atskaitīt mājas biroju. Vienkāršotā metode ir vienkāršotā opcija, kurai jūs reizināt kvadrātveida laukumu, kas tiek izmantots jūsu mājas birojam, par $ 5. Piemēram, ja jūsu mājas birojs ir 10 pēdu garš ar 10 pēdu vietu, jūs reiziniet 100 X $ 5, lai iegūtu $ 500. Otrajā vai Regulārajā metodē tiek izmantoti izdevumi, reizinot jūsu biroja telpu procentuālo daudzumu jūsu mājās ar katru piemērojamo izdevumu. Piemēram, ja jūsu mājas ir 2 000 kvadrātpēdas un jūsu mājas birojs ir 100 kvadrātpēdas, jūs reiziniet savu mājas biroja izdevumus, komunālos pakalpojumus, piemēram, līdz 05 (100 kvadrātpēdas ir 5 procenti no 2000 kvadrātpēdām). Šī opcija ir sarežģītāka, bet var radīt lielāku atskaitījumu.

  1. Tālruņa izdevumi - Jūs nevarat atskaitīt parastā tālruņa izmaksas, izņemot zvanus vai pakalpojumus, kas ir tieši saistīti ar jūsu uzņēmumu (piem., Trīsceļu zvani). Jūs varat atskaitīt pilnu rēķina par otrās, tikai biznesa līnijas izmantošanu jūsu mājās. Jūs varat arī atskaitīt ar uzņēmējdarbību saistītos mobilā telefona izdevumus. Līdzīgi kā interneta izdevumi, ja jūs arī izmantojat savu mobilo tālruni personiskai lietošanai, jūs varat atskaitīt tikai tiešos uzņēmējdarbības izdevumus (t.i., biznesa lietotnes) un to, cik daudz laika tālrunis tiek izmantots uzņēmējdarbības iemeslu dēļ.

  1. Ofisa piederumi - Biroja piederumi, kas tiek izmantoti tikai jūsu uzņēmumam, ir atskaitāmi. Tas ietver papīru, pildspalvas, tinti, mapes, skavas un jebkas, kas nepieciešams, lai veiktu uzņēmējdarbību.
  2. Reklāma un veicināšana - Tas ir milzīgs daudzu budžetu gabals un ietver visus materiālus vai pakalpojumus, ko izmantojat, lai reklamētu savu biznesu, tostarp tīmekļa mitināšanu, vizītkartes, reklāmu, maksu mārketinga aģentūrām vai reklāmas video producentiem utt.
  3. Nodevas un abonementi - Ja jūs piederat kādai profesionālai apvienībai, tīklošanas organizācijai vai abonējiet tirdzniecības žurnālus, kas īpaši palīdzēs jums jūsu biznesā, jūs varat atskaitīt šīs izmaksas.

  1. Licences un atļaujas - Uzņēmuma reģistrācijas maksa un atļaujas ir atskaitāmas. Ja jums ir maksas, kas saistītas ar jūsu uzņēmējdarbības veidu, piemēram, bērnu aprūpes licenci, tās ir arī atskaitāmas.
  2. Ēdieni un izklaide - Jūs varat ieturēt 50 procentus no izmaksām, kas saistītas ar klientu uzņemšanu pusdienās vai vakariņās. Saglabājiet žurnālu par to, kas bija vakariņās, kas tika apspriests un kur notika maltīte. Saglabājiet kvītis pierādījumiem.
  3. Iekārtas - Aprīkojums, piemēram, datori, mobilie tālruņi un printeri, var būt daļēji vai pilnībā atskaitāms. Aprīkojums, kas nepieciešams uzņēmuma vadīšanai, ir arī atskaitāms (t.i., zāliena aprīkojums ainavu biznesam). Lieliem izmaksu posteņiem jums vajadzētu veikt atskaitījumu laika gaitā. To sauc par amortizāciju.

  1. Ceļošana - Ar uzņēmējdarbību saistītais ceļojums ir atskaitāms, ja tas ir īstermiņa (neierobežots ceļojums) un nepieciešams uzņēmējdarbībai. Saglabājiet visus ar ceļošanu saistītos ieņēmumus un biznesa informāciju.
  2. Auto izdevumi - Tāpat kā mājas biroja atskaitījums, jūs varat izmantot vienkāršu aprēķinu, kas reizina šī gada nobraukuma pabalstu ar kopējo braucienu skaitu ar nobraukto biznesu, vai arī jūs varat izmantot faktiskās izmaksas, kas saistītas ar sava auto lietošanu uzņēmējdarbībā. Neatkarīgi no tā, ko izmantojat, sekojiet līdzi uzņēmuma lietošanai, ja transportlīdzeklis tiek izmantots arī personiskai lietošanai.

  1. Ārējie pakalpojumi - Izmaksas, kas saistītas ar jūsu uzņēmumu, piemēram, nodokļu un grāmatvedības palīdzība vai citas norādes, parasti ir atskaitāmas.
  2. Apdrošināšanas prēmijas - Ja esat pašnodarbināts un samaksājat par savu veselības apdrošināšanu, jūs varat norakstīt savas prēmijas, ja izpildāt noteiktas prasības. Jūs varat arī atskaitīt dzīvību, īpašumu, negadījumu vai uzņēmējdarbības apdrošināšanu.
  3. Nomas vai nomas maksājumi - Ja esat iznomājis mākslinieka studiju vai maksājat ēkas nomu, iespējams, varēsiet norakstīt šos maksājumus.
  4. Remonts un apkope - Iekļauts jūsu uzņēmuma vai pat datora remonta aprīkojums.

  1. Komunālie pakalpojumi - Komunālie pakalpojumi ietver izdevumus, piemēram, elektrību, gāzi un ūdeni. Tomēr jums ir atļauts norakstīt tikai daļu no jūsu komunālajiem pakalpojumiem, pamatojoties uz to, kas faktiski tiek izmantots jūsu uzņēmumā (parasti reizinot ar jūsu biroja aizņemto vietu procentos jūsu mājās).

Jums vajadzētu iekļaut arī sākuma izmaksas. Apsveriet uzņēmējdarbības licences, juridiskās maksas, domēna vārda iegādi, uzņēmuma struktūras izveidi, piemēram, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, un grafiskā dizainera pieņemšana par logotipa izveidi. Konsultanta vai trenera iznomāšana var būt atskaitāma arī tad, ja tā ir saistīta ar palīdzību jūsu uzņēmumā. Būtībā izmaksas, kas ir tieši vai netieši nepieciešamas uzņēmējdarbības veikšanai, ir atskaitāmas no nodokļiem.

Labā ziņa ir tāda, ka jums nav jākļūst par šo nodokļu zvēru. Nodokļu speciālists var palīdzēt pareizi atskaitīt preces. Izmantojot speciālistu, tiks samazināts arī jūsu revīzijas risks, nodrošināsiet, ka jūs ievērojat nodokļu likumus un maksimāli samaziniet atskaitījumus, par kuriem esat tiesīgs.

Atruna: es neesmu nodokļu speciālists vai licencēts nodokļu advokāts. Šeit sniegtā informācija ir jāizmanto kā vispārējs ceļvedis. Konkrētiem jautājumiem par saviem nodokļiem, lūdzu, konsultējieties ar nodokļu speciālistu vai vērsieties pie oficiālajām IRS publikācijām. IRS tiešsaistē ir daudz informācijas par pašnodarbinātības nodokli.


Video No Autora:

Saistītie Raksti:

✔ - Virtuālā biznesa definīcija

✔ - 19 Lietas, kas jāapgūst no 30 gadu vecā multimiljonāra

✔ - Tāldarbs: likumīgu darbu mājās


Noderīga? Dalīties Ar Saviem Draugiem!